今天是:2025年12月05日
遂宁市河东新区管委会
遂宁市河东新区紫竹路小学校 2025年部门预算

目  录

第一部分  2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2025年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2025年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表


遂宁市河东新区紫竹路小学校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)紫竹路小学职能简介

遂宁市河东新区紫竹路小学校(以下简称紫竹路小学)实施小学六年义务教育,促进基础教育发展,负责小学学历教育和相关社会服务。

(二)紫竹路小学2025年重点工作

向美而生,向善而行,构建新时代办学理念体系

凝心聚力,担当作为,打造高素质专业化领导班子

五育融合,特色发展,构建高质量教育体系

各美其美,美人之美,建设高素质专业化教师队伍

研教融合,提质增效,构建高效教研体系科学评价

促进发展,构建多元教育评价体系

二、部门预算单位构成

紫竹路小学无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,紫竹路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出;2025年收支总预算2171.54万元,较2024年收支预算总数增加291.52万元,主要是教师人员新增较多,预算增多。

(一)收入预算情况

紫竹路小学2025年收入预算2171.54万元,其中:一般公共预算拨款收入2171.54万元,占100%;

紫竹路小学2025年支出预算2171.54万元,其中:基本支出2171.54万元,占100%;

四、财政拨款收支预算情况说明

紫竹路小学,2025年收支总预算2171.54万元,较2024年收支预算总数增加291.52万元,主要是教师人员新增较多,预算增多。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2171.54万元;支出包括:一般公共服务支出7.63万元、教育支出1569.37万元、社会保障和就业支出328.30万元、卫生健康支出95.08万元、住房保障支出171.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

紫竹路小学,2025年收支总预算2171.54万元,较2024年收支预算总数增加291.52万元,主要是教师人员新增较多,预算增多

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7.63万元,占0.35%;教育支出1569.37万元,占72.27%;社会保障和就业支出328.30万元,占15.12%;卫生健康支出95.08万元,占4.38%;住房保障支出171.16万元,占7.88%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2025年预算数为7.63万元,主要用于学校党支部活动开展。达到保障学校党支部的正常开展和有序运行的绩效目标。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025年预算数为1569.37万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。达到保障教师全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持学校日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。

3..社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为0.28万元,主要用于:退休人员公务员医疗补助缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为209.03万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障全校教师全年基本养老保险正常缴纳的绩效目标。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为104.51万元,主要用于:职业年金缴费。达到保障全校教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为14.49万元,主要用于:工伤、失业保险的缴纳,达到保障全校教师全年工伤、失业保险正常缴纳的绩效目标。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为75.06万元,主要用于:基本医疗保险的缴纳,达到保障全校教师全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位公务员医疗补助(项)2025年预算数为20.01万元,主要用于:公务员医疗补助保险的缴纳,达到保障全校教师全年公务员医疗补助保险正常缴纳的绩效目标。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为171.16万元,主要用于:住房公积金的缴纳,达到保障全年教师住房公积金正常缴纳的绩效目标。

六、一般公共预算基本支出情况说明

紫竹路小学2025年一般公共预算基本支出2171.54万元,其中:

人员经费2022.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出 、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费149.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费,其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

紫竹路小学2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。

(二)(二)公务接待费与2024年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费较与2024年预算持平。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

(一)会议费与2024年预算持平。

(二)培训费较2024年预算下降15.99%。

(三)差旅费与2024年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

紫竹路小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

紫竹路小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

紫竹路小学2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025年紫竹路小学开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算2171.54万元。其中:人员类项目1个,涉及预算2022.23万元;运转类项目1个,涉及预算149.31万元;

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。