目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区行政审批与数字科技创新局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)遂宁市河东新区行审数科局职能简介
1、负责辖区内行政审批工作,建立和完善相应工作机制,推进审批服务便民化建设,提高审批效率;
2、负责入驻工程项目建设,企业服务、社会事务等“一站式”行政许可事项审批和相关政务服务、公共服务事项的办理。
3、负责进驻部门行政审批工作工作规范、管理和监督,指导街道(管理办公室)、社区便民服务工作。
4、负责科技创新与科技成果转化、信息化建设以及数字经济发展、数字产业促进等工作。
(二)遂宁市河东新区行审数科局2025年重点工作
一是持续探索创新工作举措。持续推行“一制度两窗口”工作举措,做好专窗建设;深化以评促改,优化办事体验,结合“周末不打烊”“预约办”“延时办”等系列措施,进一步提升企业群众办事体验。
二是持续深化政务服务改革。对照四川省省级园区示范政务服务中心建设指导手册,整合资源,拓展服务事项,确保软硬件设施达标,规范大厅进驻事项、工作流程、服务模式、窗口设置,推进行政审批事项和公共服务事项“进园区”,解决好“最后一公里”问题,实现“园区事园区办”。
三是持续夯实数字发展基础。按照数字中国建设“两大基础”(数据基础设施、数据资源体系)布局要求,抓好5G网络、双千兆光网、人工智能、物联感知等新型基础设施建设,进一步推进5G网络的覆盖和应用,不断提升区域网络速度和稳定性。
四是培育壮大数字产业生态。实施“产业招商+平台招商+以商招商”,加快推进北斗伏羲低空经济项目落地,发展“低空经济+物流”“低空经济+文旅”“低空经济+消费”;深入谋划城市大脑项目,建立健全数字经济治理体系,提升数字经济治理能力。二、部门预算单位构成
遂宁市河东新区行审数科局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,遂宁市河东新区行审数科局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。遂宁市河东新区行审数科局2025年收支总预算549.78万元,较2024年收支预算总数增加了431.47万元。主要是因为:
1. 2024年机构改革,河东新区行政审批局更名为行政审批与数字科技创新局,划入河东新区发展改革局承担的科技创新、成果转化、信息化、大数据及数字化经济工作职责。原来由河东新区发展改革局预算的“科技发展资金”,“数字经济发展资金”调整至我局预算。
2. 2024年机构改革,河东新区政务服务和大数据中心更名,职能并入河东新区行审数科局。原政务服务与大数据中心的预算项目(印刷费、证照免费快递、专线网络费)并入河东新区行审数科局预算。
3. 按照《遂宁市河东新区行政审批局关于与遂宁数字经济研究院合作的请示》新区领导批示,由我局与遂宁市数字经济研究院签订合作协议,经党政办、财政局研究并提出“由审批局统筹现有预算列支,不足部分列入2025年预算”,我局2024年现有预算无费用支付,列入2025年预算,聘用费用为15万元/年。
(一)收入预算情况
遂宁市河东新区行审数科局2025年收入预算549.78万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入549.78万元,占100%。
(二)支出预算情况
遂宁市河东新区行审数科局2025年支出预算549.78万元,其中:基本支出98.53万元,占18%;项目支出451.25万元,占82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市河东新区行审数科局2025年收支总预算549.78万元,较2024年收支预算总数增加了431.47万元。主要是因为机改后,原政务服务和大数据中心预算并入我局预算;原来由河东新区发展改革局预算的“科技发展资金”,“数字经济发展资金”调整至我局预算。收入包括:本年一般公共预算拨款收入549.78万元;支出包括:一般公共服务支出367.78万元, 科学技术支出182万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市河东新区行审数科局2025年收支总预算549.78万元,较2024年收支预算总数增加了431.47万元。主要是因为机改后,原政务服务和大数据中心预算并入行审数科局;原来由河东新区发展改革局预算的“科技发展资金”,“数字经济发展资金”调整至我局预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出367.78万元占67%; 科学技术支出182万元占33%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为98.53万元,主要用于:商品和服务支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)2025年预算数为85.34万元,主要用于:政务公开审批。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)8.5万元,主要用于:政务服务支出。
4. 其他科技条件与服务支出182万元,主要用于:科技发展资金。
5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)175.4万元,主要用于:其他行政支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东新区行审数科局2025年一般公共预算基本支出98.53万元,其中:
人员经费0万元。
公用经费98.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、其他商品和服务支出、伙食补助费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区行审数科局2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(二)公务接待费与2024年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区行审数科局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费0万元。
(一)会议费与2024年预算持平。
(二)培训费与2024年预算持平。
(三)差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市河东新区行审数科局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市河东新区行审数科局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,遂宁市河东新区行审数科局运行经费财政拨款预算为98.5万元,较2024年预算增加66.1万元,增加67%。增加原因主要是原政务服务和大数据中心运行经费并入行审数科局预算。
(二)政府采购情况
遂宁市河东新区行审数科局2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年遂宁市河东新区行审数科局开展绩效目标管理的项目16个,涉及预算549.78万元。其中:运转类项目5个,涉及预算98.54万元;特定目标类项目11个,涉及预算451.24万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。