今天是:2025年12月05日
遂宁市河东新区管委会
遂宁市河东新区党群工作部 2024年部门预算

 

 

第一部分  2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2024部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2024年部门预算项目绩效目标表

1. 部门预算项目支出绩效目标表

 

 


党群工作部

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 党群部职能简介

1.负责贯彻落实中省市党的建设方针政策,研究制定基层党的建设总体规划、工作计划等,并组织实施。

2.负责贯彻落实中央宣传工作的方针政策和部署要求,研究制定新区宣传工作计划等,并组织实施。
      3.负责贯彻落实国家人事工作的法律法规,研究制定新区人事人才工作政策,拟订新区人事人才工作计划。
      4.负责指导新区基层党的组织建设,推进党内生活制度以及党员教育管理、联系服务群众、基层治理体系等工作落实。
      5.负责研究和探索各类新型经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式,推进党的组织和工作两个全覆盖。
      6.负责党建带工建、团建、妇建,并做好党费的收缴、使用管理,组织关系转接、党内各类统计等工作。
      7.负责组织指导思想政治工作和社会宣传工作,加强社会舆论宣传引导,推进精神文明建设。
      8.负责与市级新闻媒体、广播电视、微信微博等的统筹协调,组织指导和管理新区的对外宣传工作。
      9.负责会同纪检监察、环境保护等部门抓好《遂宁市党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则(试行)》的贯彻落实,将资源消耗、环境保护、生态效益等情况作为干部选拔任用、年度述职、考核评价的重要内容,加强环境保护人才的培养、使用。
      10.负责组织指导干部职工和各类人才的培训教育以及专业技术人员继续教育,做好新区干部职工和各类人才管理。
      11.负责承担部门管理权限内的人事劳资、人事档案的综合管理工作,负责干部职工考察、奖惩、任免、考核、流动和人事统计工作。
      12.负责承担机构编制工作,研究与新区事业发展相适应的机构编制措施,监督新区机构编制执行情况。
      13.负责统筹协调推进新区“双联”、老干部、关工委工作。
      14.完成上级交办的其他事项。

(二)党群部2024年重点工作

一是突出亮点,深入抓好宣传思想工作

二是强化示范,突出抓好组织党建工作

三是着眼长远,重点抓好干部人才工作;

四是统筹兼顾,协调抓好其他工作。

二、部门预算单位构成

党群工作部下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,党群部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。党群部2024年收支总预算7512.086156万元,2023年收支预算总数增加641.630756万元,主要是人才发展专项、老干部专项、人事档案标准化建设专项、编外人员专项、妇联专项、团委专项、统战专项、宣传专项、创建专项均有增加

(一)收入预算情况

党群工作部2024年收入预算7512.086156万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入7512.086156万元,占100%

(二)支出预算情况

党群工作部2024年支出预算7512.086156万元,其中:基本支出201.686156万元,占2.68%;项目支出7310.4万元,占97.32% 

四、财政拨款收支预算情况说明

党群工作部2024年收支总预算7512.086156万元,较2023年收支预算总数增加641.630756万元,主要是人才发展专项、老干部专项、人事档案标准化建设专项、编外人员专项、妇联专项、团委专项、统战专项、宣传专项、创建专项均有增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7512.086156万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出7228.289261万元、教育支出42.396895万元、文化旅游体育与传媒支出16万元社会保障和就业支出178万元、城乡社区支出30万元、农林水支出17.4万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

党群工作部2024年收支总预算7512.086156万元,较2023年收支预算总数增加641.630756万元,主要是人才发展专项、老干部专项、人事档案标准化建设专项、编外人员专项、妇联专项、团委专项、统战专项、宣传专项、创建专项均有增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7228.289261万元96.22%教育支出42.396895万元,占0.5%文化旅游体育与传媒支出16万元,占0.2%社会保障和就业支出178万元,占2.45%城乡社区支出30万元,0.4%农林水支出17.4万元0.23%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2024年预算数为45.6万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、设备购置、其他商品和服务支出。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为6247万元,主要用于:人才发展、编外劳务派遣。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2024年预算数为40万元,主要用于:办公费、印刷费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

4.一般公共服务(类)其他共产党员事务支出(款)其他共产党员事务支出(项)2024年预算数为230.388106万元,主要用于:办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出、党支活动费、救济费。

5.一般公共服务(类)教育支出(款)培训支出(项)2024年预算数为42.396895万元,主要用于:培训支出。

6.一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)2024年预算数为10万元,主要用于:办公费、印刷、劳务费、寺庙修建费及其他商品服务费。

7.一般公共服务(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为8万元,主要用于:会议费、生活补助、体检费及其他商品服务费。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为43万元,主要用于:关工委、妇联办公费、印刷费、会议费、培训费、其他对个人和家庭补助支出。

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为410万元,主要用于:办公费、印刷费、媒体外包宣传费及其他商品和服务支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数 为3万元,主要用于:办公费、印刷费、劳务费、其他商品服务。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2024年预算数为170万元,主要用于:维修费、委托业务费、培训费、其他商品服务。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2024年预算数为169.301155万元主要用于:工会对会员的福利支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)2024年预算数为16万元,主要用于工会为工会会员购买电影票支出。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2024年预算数为17.4万元,主要用于驻村帮扶工作开展。

15.一般公共服务(类)组织事务(款) 事业运行(项)2024年预算数为10万元,主要用于事业人员考核。

16.一般公共服务(类)组织事务(款) 公务员事务(项)2024年预算数为10万元,主要用于公务员考核、招考等。

 

17.一般公共服务(类)统战事务(款) 其他统战事务支出(项)2024年预算数为10万元,主要用于统战阵地建设和相关活动开展。

18.城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)2024年预算数为30万元,主要用于城乡社区环境卫生、创建工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党群工作部2024年一般公共预算基本支出201.686156万元,其中:

公用经费201.686156万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党群工作部2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费较2023年预算增长0%要原因是2023年度、2024年度本部门未安排此项预算。

(二)公务接待费较2023年预算增长0%主要原因是2023年度、2024年度本部门未安排此项预算。

(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%主要原因是2023年度、2024年度本部门未安排此项预算。

部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024年未安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车等方面支出。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

党群工作部2024“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数43.9968万元,其中:会议费0万元,培训费42.396895万元,差旅费1.6万元。

(一)会议费较2023年预算增长0%主要原因是未安排预算此笔经费

(二)培训费较2023年预算增长9%主要原因是增加新区所有单位的培训费

(三)差旅费较2023年预算下降40%主要原因是精简外出培训、公务员考调考察工作等。

九、政府性基金预算支出情况说明

党群工作部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

党群工作部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,党群工作部的机关运行经费财政拨款预算为201.686156万元,较2023年预算增加13.560756万元,增长11%

二)政府采购情况

党群工作部2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,党群工作部所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2024党群工作部开展绩效目标管理的项目30个,涉及预算7512.086156万元。其中:运转类项目4个,涉及预算201.686156万元;特定目标类项目26个,涉及预算7310.4万元

十二名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。